PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2010
Extrato por período
Cliente: | ASSOCIACAO PIAUIENSE DO MINISTER |
Conta: | Omitida por questão de segurança |
Data: | 04/05/2010 - 15:30 |
Extrato
Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 380.872,65 C | |
01/04/2010 | 302224 | CHEQ Nº 30224 COMP VENDE PUBLICIDADE CRIAÇÃO DO SITE DA APMP | 800,00 D | 380.072,65 C |
01/04/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 6,21 D | 380.066,44 C |
05/04/2010 | 001620 | CHEQ Nº 1620 COMP PAGAMENTO RIBAMAR SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS VALES ASSOCIATIVOS (CHEQUINHOS) | 510,00 D | 379.556,44 C |
06/04/2010 | 302230 | CHEQUE Nº 302230 ENERGIA ELETRICA SEDE SOCIAL TERESINA | 2.574,94 D | 376.981,50 C |
07/04/2010 | 302231 | CHEQ Nº 302231 COMP E. B. MOURA - ANTENA PARABOLICA E RECEPTORES JUNTO A SEDE SOCIAL | 1.263,80 D | 375.717,70 C |
07/04/2010 | 302235 | CHEQ Nº 302235 COMP SERVIÇO DE CERIMONIAL DA FESTA DE POSSE | 3.310,00 D | 372.407,70 C |
09/04/2010 | 302234 | CHEQUE Nº 302234 TEL HIGIENE LTDA - HIGIENIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 85,00 D | 372.322,70 C |
12/04/2010 | 302237 | CHEQUE Nº 302237 EMPLASTIC 50METROS DE MANGUEIRA SEDE SOCIAL | 75,00 D | 372.247,70 C |
12/04/2010 | 302241 | CHEQUE Nº 302241 ENERGIA ELÉTRICA SEDE DE PRAIA | 1.882,22 D | 370.365,48 C |
12/04/2010 | 302242 | CHEQUE Nº 302242 NÍVIA RICHELE PAGAMENTO DE VALES DE ASSOCIADOS JUNTO A SEDE SOCIAL (09, 10 E 11/04/10) | 824,05 D | 369.541,43 C |
12/04/2010 | 302245 | CHEQUE Nº 302245 - 50% DO CANTOR FESTA LEONARDO LUTHIENE DIAS LEITE | 600,00 D | 368.941,43 C |
12/04/2010 | 302217 | CHEQ Nº 302217 COMP FINESS BUFFET - PARTE DO BUFFET DA FESTA DA POSSE SOLENE | 16.100,00 D | 352.841,43 C |
12/04/2010 | 302217 | PREDEP CHQ Nº 302217 | 17,71 D | 352.823,72 C |
12/04/2010 | 302244 | CHEQ Nº 302244 COMP BOMPREÇO S/A COMPRA DE WHISKY PARA A FESTA DA POSSE SOLENE | 3.355,20 D | 349.468,52 C |
13/04/2010 | 302243 | CHEQUE Nº 302243 RACE SERVIÇOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO FESTA POSSE | 905,00 D | 348.563,52 C |
13/04/2010 | 302232 | CHEQ Nº 302232 COMP COMPRA DE ÁGUA MINERAL SUPERMERCADO SUPERBOM | 60,00 D | 348.503,52 C |
13/04/2010 | 302233 | CHEQ Nº 302233 COMP MOTORAGUA CLORO, ACIDO MURIÁTICO, ALGICIDA | 472,00 D | 348.031,52 C |
13/04/2010 | 302236 | CHEQ Nº 302236 COMP ENGECOPI TORNEIRA DE PIA | 47,70 D | 347.983,82 C |
13/04/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 145.388,86 D | 202.594,96 C |
14/04/2010 | 302225 | CHEQ Nº 302225 COMP RESSARCIMENTO À Dr.ª CLEIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES POR DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU CONTRACHEQUE | 1.942,30 D | 200.652,66 C |
15/04/2010 | 302256 | CHEQUE Nº 302256 PAGAMENTO PRECATÓRIO A Dr.ª MARIA YARA FERREIRA MARANHÃO | 3.429,21 D | 197.223,45 C |
15/04/2010 | 302246 | CHEQ Nº 302246 COMP PRECATÓRIO Dr.ª ROSIMAR LEITE CARNEIRO | 4.243,94 D | 192.979,51 C |
15/04/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 2.109,05 D | 190.870,46 C |
15/04/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 236,32 D | 190.634,14 C |
16/04/2010 | 302262 | CHEQUE Nº 302262 FUNDO DE CAIXA - REFERENTE A CAPITAL DISPONIBILIZADO AO PRESIDENTE PARA PEQUENAS DESPESAS INESPERADAS | 1.000,00 D | 189.634,14 C |
16/04/2010 | 302263 | CHEQUE Nº 302263 VALES PARA EMPREGADOS DA APMP | 210,00 D | 189.424,14 C |
16/04/2010 | 302240 | CHEQ Nº 302240 COMP LEMBRANÇAS PARA MEMBROS DA CONAMP CERÂMICA ARTESANAL SERRA DA CAPIVARA LTDA | 250,00 D | 189.174,14 C |
19/04/2010 | 302264 | CHEQUE Nº 302264 NÍVIA RICHELE PAGAMETNO DE VALES DE ASSOCIADOS JUNTO A SEDE SOCIAL (16 A 18/04/10) | 971,15 D | 188.202,99 C |
19/04/2010 | 302266 | CHEQUE Nº 302266 RACE SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA FESTA DE POSSE | 1.025,00 D | 187.177,99 C |
19/04/2010 | 302248 | CHEQ Nº 302248 COMP PRECATÓIO AO DR. ELINIL CURY LUSTOSA DE ARAÚJO | 5.375,17 D | 181.802,82 C |
19/04/2010 | 302248 | PREDEP CHQ | 5,91 D | 181.796,91 C |
19/04/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 3,08 D | 181.793,83 C |
20/04/2010 | 302255 | CHEQUE Nº 302255 FRANCISCO EVALDO VERAS DA SILVA CANTOR DO HINO DO BRASIL E DO PIAUÍ, NA FESTA DA POSSE | 400,00 D | 181.393,83 C |
20/04/2010 | 302271 | CHEQUE Nº 302271 AGE TURISMO PASSAGEM | 1.146,08 D | 180.247,75 C |
20/04/2010 | 302258 | CHEQ Nº 302258 COMP PAGAMENTO PRECATÓRIO AO DR. RAIMUNDO DE SOUSA FREITAS | 4.166,11 D | 176.081,64 C |
20/04/2010 | 302259 | CHEQ Nº 302259 COMP ISS PAGO PELA APMP EM RAZÃO DO BUFFET DA FESTA DE POSSE ROSANGELA GOMES DE SOUSA | 255,00 D | 175.826,64 C |
20/04/2010 | 302261 | CHEQ Nº 302261 COMP 50% DO CANTOR FESTA LEONARDO LUTHIENE DIAS LEITE | 600,00 D | 175.226,64 C |
20/04/2010 | 302267 | CHEQ Nº 302267 COMP MAKRO ATACADISTA GELAGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE | 812,00 D | 174.414,64 C |
20/04/2010 | 302272 | CHEQ Nº 302272 COMP ANTÔNIO VLADIMIR ALVES DE SOUSA FORNECIMENTO DE DRINKS FESTA DA POSSE | 600,00 D | 173.814,64 C |
22/04/2010 | 302274 | CHEQUE Nº 302274 - SALÁRIO DA AMANDA | 938,40 D | 172.876,24 C |
23/04/2010 | 000000 | DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS | 39.934,74 C | 212.810,98 C |
23/04/2010 | 000000 | DEP.DINHEIRO.- MÚTUO ASSOCIATIVO DOS INATIVOS | 19.382,54 C | 232.193,52 C |
23/04/2010 | 302199 | CHEQ Nº 302199 COMP FEITOSA E ASSOCIADOS - CONTADOR | 1.275,00 D | 230.918,52 C |
23/04/2010 | 302252 | CHEQ Nº 302252 COMP PAGAMENTO PRECATÓRIO A Dr.ª LÚCIA ROCHA CAVALCANTI MACEDO | 5.802,50 D | 225.116,02 C |
23/04/2010 | 302252 | PREDEP CHQ Nº 302252 | 6,38 D | 225.109,64 C |
26/04/2010 | 302276 | CHEQUE Nº 302276 - SALÁRIO DO AGRIPINO | 703,80 D | 224.405,84 C |
26/04/2010 | 302277 | CHEQUE Nº 302277 SALÁRIO DA NEGUINHA LUÍS CORREIA | 938,40 D | 223.467,44 C |
26/04/2010 | 302278 | CHEQUE Nº 302278 AJUDA DE CUSTO EDUARDO CHARLES (FILHO DA NEGUINHA) | 510,00 D | 222.957,44 C |
26/04/2010 | 302279 | CHEQUE Nº 302279 DIÁRIAS DE PEDREIRO AGRIPINO NUNES ARAÚJO | 90,00 D | 222.867,44 C |
26/04/2010 | 302284 | CHEQUE Nº 302284 SUBSÍDIO NÍVIA ARRENDAMENTO BAR SEDE SOCIAL | 1.530,00 D | 221.337,44 C |
26/04/2010 | 302285 | CHEQUE Nº 302285 NIVIA RICHELE - PAGAMENTOS DE VALES DE ASSOCIADOS JUNTO AO BAR DA SEDE SOCIAL (23 A 25/04/10) | 736,34 D | 220.601,10 C |
26/04/2010 | 302286 | CHEQUE Nº 302286 SALÁRIO DO JÚLIO | 523,68 D | 220.077,42 C |
26/04/2010 | 302288 | CHEQUE Nº 302288 PUBLICAÇÃO DE NOTA MEIO NORTE | 867,00 D | 219.210,42 C |
26/04/2010 | 302290 | CHEQUE Nº 302290 CONAMP CONTRIBUIÇÃO | 2.404,48 D | 216.805,94 C |
26/04/2010 | 302291 | CHEQUE Nº 302291 MARCIEL SILVA ARAÚJO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA | 510,00 D | 216.295,94 C |
26/04/2010 | 302273 | CHEQ Nº 302273 COMP - SALÁRIO DO MARCOS | 1.461,91 D | 214.834,03 C |
26/04/2010 | 302281 | CHEQ Nº 302281 COMP PAGAMENTO MÚTUO ASSOCOATIVO DR. RAIMUNDO DO VALE ARAÚJO | 23.759,68 D | 191.074,35 C |
26/04/2010 | 302281 | PREDEP CHQ Nº 302281 | 26,13 D | 191.048,22 C |
26/04/2010 | 302289 | CHEQ Nº 302289 COMP - PAGAMENTO MÚTUO ASSOCOATIVO DR. PERCILIANO TAVARES DA MOTA | 17.873,10 D | 173.175,12 C |
26/04/2010 | 302289 | PREDEP CHQ Nº 302289 | 19,66 D | 173.155,46 C |
26/04/2010 | 901525 | COV DB AUT | 34,90 D | 173.120,56 C |
26/04/2010 | 000034 | MANUTENÇÃO CONTA | 15,00 D | 173.105,56 C |
28/04/2010 | 004025 | DEPÓSITO DINHEIRO | 180.638,82 C | 353.744,38 C |
28/04/2010 | 000001 | CRED. AUTOR REPASSE APMP ATIVOS | 40.655,32 C | 394.399,70 C |
28/04/2010 | 000029 | CRED. AUTOR REPASSE APMP INATIVOS | 14.634,69 C | 409.034,39 C |
28/04/2010 | 302282 | CHEQUE Nº 302282 - PAGAMENTO MÚTUO ASSOCOATIVO DR. JOSÉ HAMILTON BEZERRA LIMA | 17.954,50 D | 391.079,89 C |
28/04/2010 | 302287 | CHEQUE Nº 302287 COMP TONNER SHARP IMPRESSORA | 52,00 D | 391.027,89 C |
28/04/2010 | 302292 | CHEQ Nº 302292 COMP JLM DE ALMEIDA TRANSPORTE DOS ARTISTAS DA FESTA DA POSSE | 200,00 D | 390.827,89 C |
28/04/2010 | 302300 | CHEQ Nº 302300 COMP TÉCNICO DE FUTEBOL | 435,75 D | 390.392,14 C |
29/04/2010 | 302293 | CHEQ Nº 302293 COMP MOTORAGUA PRODUTOS PARA PISCINA (CLORO, ALGICIDA E RH MOLIS) | 250,00 D | 390.142,14 C |
29/04/2010 | 302301 | CHEQ Nº 302301 COMP ELETRICA GERADORES - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.000,00 D | 389.142,14 C |
29/04/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 2.457,03 D | 386.685,11 C |
30/04/2010 | 302280 | CHEQ Nº 302280 COMP PAGAMETNO DE PRECATÓRIO A DARCI DA SILVA LINS | 6.707,37 D | 379.977,74 C |
30/04/2010 | 302280 | PREDEP CHQ Nº 302280 | 7,37 D | 379.970,37 C |