Associação Piauiense
do Ministério Público

Prestação de Contas Mês 05

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2010
Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PIAUIENSE DO MINISTER
Conta: Omitida por questão de segurança
Data: 20/06/2010 - 15:30

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 379.970,37 C
03/05/2010 037329 CX PROGRAM 144.854,24 D 235.116,13 C
03/05/2010 037329 TAR CX PRG 1,54 D 235.114,59 C
04/05/2010 000000 DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS 83,00 C 235.197,59 C
04/05/2010 302296 CHEQUE Nº 302296 – PGT. FGTS CONF. GRF 04/2010 393,72 D 234.803,87 C
04/05/2010 302297 CHEQ Nº 302297 – PGT. DARF REF. PIS SOBRE FOLHA 04/2010 49,76 D 234.754,11 C
04/05/2010 302298 CHEQ Nº 302298 – PGT. GPS REF. 04/2010 1.657,38 D 233.096,73 C
04/05/2010 302305 CHEQUE Nº 302305 – 457,05 D 232.639,68 C
04/05/2010 302320 CHEQUE Nº 302320 – PGT. SETUT REF. 05/2010 315,00 D 232.324,68 C
04/05/2010 302299 CHEQUE Nº 302299 - 510,00 D 231.814,68 C
05/05/2010 037329 TAR CX PRG 233,19 D 231.581,49 C
06/05/2010 000000 DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS 2.085,00 C 233.666,49 C
06/05/2010 000000 DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS 1.531,00 C 235.197,49 C
06/05/2010 000000 DEP CH 24H 695,00 C 235.892,49 C
06/05/2010 000000 DEP CH 48H 278,00 C 236.170,49 C
06/05/2010 000000 DEP CH 24H 695,00 C 236.865,49 C
06/05/2010 000000 DEP CH 48H 278,00 C 237.143,49 C
06/05/2010 302306 CHEQ Nº 302306 – PGT. REF. DEPESA TELEFONE CONF. FATURA 1.713,22 D 235.430,27 C
06/05/2010 302313 CHEQ Nº 302313 – PAGAMENTO PRECATÓRIO A ELVIRA O. C. BELLEZA DO NASCIMENTO 1.405,68 D 234.024,59 C
06/05/2010 302315 CHEQ Nº 302315 – PAGAMENTO PRECATÓRIO A CLOTILDES COSTA CARVALHO 1.256,64 D 232.767,95 C
06/05/2010 302323 CHEQ Nº 302323 – PGT. CEPISA CONF. FATURA REF. 04/2010 3.532,25 D 229.235,70 C
06/05/2010 302303 CHEQUE Nº 302303 – PAGAMENTO A FINESS BUFFET FESTAS LTDA CONF. NF Nº 031 1.500,00 D 227.735,70 C
07/05/2010 302247 CHEQ Nº 302247 COMP – PRECATÓRIO Dr.ª CLOTILDES COSTA CARVALHO 3.260,16 D 224.475,54 C
07/05/2010 302310 CHEQ Nº 302310 COMP – PRECATÓRIO A MARIA YARA FERREIRA MARANHÃO 1.321,80 D 223.153,74 C
07/05/2010 302250 CHEQ Nº 302250 COMP – PRECATÓRIO A ANTONIO LUIZ MEDEIROS DE ALMEIDA 1.852,86 D 221.300,88 C
07/05/2010 302312 CHEQ Nº 302312 COMP – PRECATÓRIO A DARCI DA SILVA LINS 1.630,00 D 219.670,88 C
07/05/2010 302317 CHEQ Nº 302317 COMP – PRECATÓRIO A ANTONIO LUIZ MEDEIROS DE ALMEIDA 714,19 D 218.956,69 C
07/05/2010 302322 CHEQ Nº 302322 COMP – PRECATÓRIO A ROSIMAR LEITE CARNEIRO 1.685,18 D 217.271,51 C
10/05/2010 302309 CHEQ Nº 302309 COMP – PRECATÓRIO A RAIMUNDO DE SOUSA FREITAS 1.012,98 D 216.258,53 C
10/05/2010 302238 CHEQUE Nº 302238 2.650,00 D 213.608,53 C
10/05/2010 302294 CHEQ Nº 302294 71,80 D 213.536,73 C
10/05/2010 302304 CHEQ Nº 302304 – PGT. REF. ECT 923,00 D 212.613,73 C
11/05/2010 302332 CHEQ Nº 302332 PRECATÓRIO A NIVIA RICHELE SOUSA NASCIMENTO 1.071,90 D 211.541,83 C
11/05/2010 302260 CHEQUE Nº 302260 – PGT. A FAVORITO EMPREENDIMENTOS LTDA 376,70 D 211.165,13 C
11/05/2010 302311 CHEQ Nº 302311 COMP – PRECATÓRIO A LUCIA ROCHA CAVALCANTE MACEDO 1.410,86 D 209.754,27 C
11/05/2010 302326 CHEQ Nº 302326 PG –AO DR. FLÁVIO TEIXEIRA REF. A DESP. DIV. EM ANEXO 1.865,02 D 207.889,25 C
12/05/2010 302324 CHEQ Nº 302324 PGT A TEL HIGIENE LTDA CONF. NF. Nº 78 85,00 D 207.804,25 C
12/05/2010 302321 CHEQ Nº 302321 PG –A LINDON MARCOS REF. A DESP. CART. E ESTACIONAMENTO CONF. RECIBOS 115,99 D 207.688,26 C
13/05/2010 302334 CHEQ Nº 302334 PGT. A DEPOSITO NOVO JOCKEY REF. COMPRA MAT. DE CONSTRUÇÃO CONF. NF. Nº 358 418,50 D 207.269,76 C
13/05/2010 037329 CX PROGRAM. 5.560,00 D 201.709,76 C
17/05/2010 302327 CHEQUE Nº 302327 – PGT. A NIVIA RICHELE SOUSA NASCIMENTO 754,60 D 200.955,16 C
17/05/2010 302251 CHEQ Nº 302251 COMP – PRECATÓRIO A ELSIMAR MARCELO DE CARVALHO 2.986,34 C 197.968,82 C
17/05/2010 302314 CHEQ Nº 302314 COMP – PRECATÓRIO A ELSIMAR MARCELO DE CARVALHO 1.151,10 C 196.817,72 C
17/05/2010 037329 TAR. TX. PRG. 3,08 D 196.814,64 C
18/05/2010 302335 CHEQ Nº 302335 PGT. SETUT REF. 05/2010 228,00 D 196.586,64 C
18/05/2010 302333 CHEQ. Nº 302333 PGT. FLORICULTURA LI CONF. NF Nº 10589 350,00 D 196.236,64 C
20/05/2010 302254 CHEQ Nº 302254 COMP – PRECATÓRIO A LUIZ GONZAGA PESSA 5.253,05 D 190.983,59 C
20/05/2010 302307 CHEQ Nº 302307 COMP – PRECATÓRIO A LUIZ GONZAGA PESSA 1.277,27 D 189.706,32 C
20/05/2010 302265 CHEQUE Nº 302265 166,05 D 189.540,27 C
20/05/2010 302316 CHEQ Nº 302316 COMP – PRECATÓRIO A ELINIL CURY LUSTOSA DE ARAÚJO 1.306,96 D 188.233,31 C
21/05/2010 100000 DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS 150,00 C 188.383,31 C
21/05/2010 302328 CHEQUE Nº 302328 – PGT. A TEIXEIRA E LEITE LTDA CONF. NF Nº 33165 E 33076 201,00 D 188.182,31 C
24/05/2010 302337 CHEQUE Nº 302337 – PGT. AMANDA ARRAIS DE ARAÚJO 938,40 D 187.243,91 C
24/05/2010 302338 CHEQUE Nº 302338 – PGT. A JÚLIO CÉSAR DA SILVA 523,68 D 186.720,23 C
24/05/2010 302348 CHEQUE Nº 302348 – PGT. A NÍVIA RICHELE SOUSA NASCIMENTO REF. A VENDA DE BEBIDAS E COMIDAS 1.036,00 D 185.684,23 C
25/05/2010 000029 CREDITO AUTORIZADO 16.100,22 C 201.784,45 C
25/05/2010 000029 CREDITO AUTORIZADO 13.708,80 C 215.493,25 C
25/05/2010 250101 CREDITO AUTORIZADO 37.013,76 C 252.507,01 C
25/05/2010 250101 CREDITO AUTORIZADO 36.796,29 C 289.303,30 C
25/05/2010 901525 COV DB AUTORIZADO 34,90 D 289.268,40 C
25/05/2010 000034 MANUT CONTA 15,00 D 289.253,40 C
26/05/2010 302641 PGT. SERVIÇOS PRESTADOS SEDE CAMPESTRE A NIVIA RICHELE SOUSA NASCIMENTO 1.530,00 D 287.723,40 C
26/05/2010 302678 CHEQUE Nº 302678 - PAGAMENTO MÚTUO ASSOCOATIVO –A DURVALINA PEREIRA DOS SANTOS 17.090,00 D 270.633,40 C
26/05/2010 302340 CHEQUE Nº 302340- PGT. LINDON MARCOS ALCANTARA DE ARAÚJO 1.461,91 D 269.171,49 C
27/05/2010 302345 CHEQUE Nº 302345 - PGT. A FRANCISCO DE ASSIS SOARES CONF. NF Nº 42189 265,00 D 268.906,49 C
27/05/2010 302347 CHEQUE Nº 302347 - PGT. A AGRIPINO NUNES ARAÚJO 828,00 D 268.078,49 C
27/05/2010 302679 CHEQUE Nº 302649 - PGT. A MARCIEL SILVA ARAÚJO REF. A SERVIÇOS DE PORTEIRO E LIMPEZA 510,00 D 267.568,49 C
27/05/2010 302330 CHEQUE Nº 302330 PGT. A MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONF. NF. Nº 416195 184,90 D 267.383,59 C
27/05/2010 302346 CHEQUE Nº 302346 - PGT. A LUIZ EDUARDO VICENTE ALVES CONF. NF Nº 42223 453,90 D 266.929,69 C
28/05/2010 302339 DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS 938,40 D 265.991,29 C
28/05/2010 302343 DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS 469,20 D 265.522,09 C
31/05/2010 302683 CHEQ Nº 302683 - PGT. A NÍVIA RICHELE SOUSA NASCIMENTO REF. A VENDA DE BEBIDAS E COMIDAS 700,70 D 264.821,39 C
31/05/2010 302680 CHEQUE Nº 302680- PGT. A JOSÉ RIBAMAR DE SENA ROSA 510,00 D 264.311,39 C