Associação Piauiense
do Ministério Público

Prestação de Contas Mês 04

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2010
Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PIAUIENSE DO MINISTER
Conta: Omitida por questão de segurança
Data: 04/05/2010 - 15:30

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 380.872,65 C
01/04/2010 302224 CHEQ Nº 30224 COMP – VENDE PUBLICIDADE – CRIAÇÃO DO SITE DA APMP 800,00 D 380.072,65 C
01/04/2010 037329 TAR CX PRG 6,21 D 380.066,44 C
05/04/2010 001620 CHEQ Nº 1620 COMP – PAGAMENTO RIBAMAR – SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DOS VALES ASSOCIATIVOS (CHEQUINHOS) 510,00 D 379.556,44 C
06/04/2010 302230 CHEQUE Nº 302230 – ENERGIA ELETRICA – SEDE SOCIAL TERESINA 2.574,94 D 376.981,50 C
07/04/2010 302231 CHEQ Nº 302231 COMP – E. B. MOURA - ANTENA PARABOLICA E RECEPTORES JUNTO A SEDE SOCIAL 1.263,80 D 375.717,70 C
07/04/2010 302235 CHEQ Nº 302235 COMP – SERVIÇO DE CERIMONIAL DA FESTA DE POSSE 3.310,00 D 372.407,70 C
09/04/2010 302234 CHEQUE Nº 302234 – TEL HIGIENE LTDA - HIGIENIZAÇÃO DE COMPUTADORES 85,00 D 372.322,70 C
12/04/2010 302237 CHEQUE Nº 302237 – EMPLASTIC – 50METROS DE MANGUEIRA SEDE SOCIAL 75,00 D 372.247,70 C
12/04/2010 302241 CHEQUE Nº 302241– ENERGIA ELÉTRICA SEDE DE PRAIA 1.882,22 D 370.365,48 C
12/04/2010 302242 CHEQUE Nº 302242 – NÍVIA RICHELE – PAGAMENTO DE VALES DE ASSOCIADOS JUNTO A SEDE SOCIAL (09, 10 E 11/04/10) 824,05 D 369.541,43 C
12/04/2010 302245 CHEQUE Nº 302245 - 50% DO CANTOR FESTA – LEONARDO LUTHIENE DIAS LEITE 600,00 D 368.941,43 C
12/04/2010 302217 CHEQ Nº 302217 COMP – FINESS BUFFET - PARTE DO BUFFET DA FESTA DA POSSE SOLENE 16.100,00 D 352.841,43 C
12/04/2010 302217 PREDEP CHQ Nº 302217 17,71 D 352.823,72 C
12/04/2010 302244 CHEQ Nº 302244 COMP – BOMPREÇO S/A – COMPRA DE WHISKY PARA A FESTA DA POSSE SOLENE 3.355,20 D 349.468,52 C
13/04/2010 302243 CHEQUE Nº 302243 – RACE SERVIÇOS – SERVIÇOS DE DECORAÇÃO FESTA POSSE 905,00 D 348.563,52 C
13/04/2010 302232 CHEQ Nº 302232 COMP – COMPRA DE ÁGUA MINERAL – SUPERMERCADO SUPERBOM 60,00 D 348.503,52 C
13/04/2010 302233 CHEQ Nº 302233 COMP – MOTORAGUA – CLORO, ACIDO MURIÁTICO, ALGICIDA 472,00 D 348.031,52 C
13/04/2010 302236 CHEQ Nº 302236 COMP – ENGECOPI TORNEIRA DE PIA 47,70 D 347.983,82 C
13/04/2010 037329 CX PROGRAM 145.388,86 D 202.594,96 C
14/04/2010 302225 CHEQ Nº 302225 COMP – RESSARCIMENTO À Dr.ª CLEIA CRISTINA PEREIRA JANUÁRIO FERNANDES POR DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU CONTRACHEQUE 1.942,30 D 200.652,66 C
15/04/2010 302256 CHEQUE Nº 302256 – PAGAMENTO PRECATÓRIO A Dr.ª MARIA YARA FERREIRA MARANHÃO 3.429,21 D 197.223,45 C
15/04/2010 302246 CHEQ Nº 302246 COMP – PRECATÓRIO Dr.ª ROSIMAR LEITE CARNEIRO 4.243,94 D 192.979,51 C
15/04/2010 037329 CX PROGRAM 2.109,05 D 190.870,46 C
15/04/2010 037329 TAR CX PRG 236,32 D 190.634,14 C
16/04/2010 302262 CHEQUE Nº 302262 – FUNDO DE CAIXA - REFERENTE A CAPITAL DISPONIBILIZADO AO PRESIDENTE PARA PEQUENAS DESPESAS INESPERADAS 1.000,00 D 189.634,14 C
16/04/2010 302263 CHEQUE Nº 302263 – VALES PARA EMPREGADOS DA APMP 210,00 D 189.424,14 C
16/04/2010 302240 CHEQ Nº 302240 COMP – LEMBRANÇAS PARA MEMBROS DA CONAMP – CERÂMICA ARTESANAL SERRA DA CAPIVARA LTDA 250,00 D 189.174,14 C
19/04/2010 302264 CHEQUE Nº 302264 – NÍVIA RICHELE – PAGAMETNO DE VALES DE ASSOCIADOS JUNTO A SEDE SOCIAL (16 A 18/04/10) 971,15 D 188.202,99 C
19/04/2010 302266 CHEQUE Nº 302266 – RACE SERVIÇOS LTDA – SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA FESTA DE POSSE 1.025,00 D 187.177,99 C
19/04/2010 302248 CHEQ Nº 302248 COMP – PRECATÓIO AO DR. ELINIL CURY LUSTOSA DE ARAÚJO 5.375,17 D 181.802,82 C
19/04/2010 302248 PREDEP CHQ 5,91 D 181.796,91 C
19/04/2010 037329 TAR CX PRG 3,08 D 181.793,83 C
20/04/2010 302255 CHEQUE Nº 302255 – FRANCISCO EVALDO VERAS DA SILVA – CANTOR DO HINO DO BRASIL E DO PIAUÍ, NA FESTA DA POSSE 400,00 D 181.393,83 C
20/04/2010 302271 CHEQUE Nº 302271 – AGE TURISMO – PASSAGEM 1.146,08 D 180.247,75 C
20/04/2010 302258 CHEQ Nº 302258 COMP – PAGAMENTO PRECATÓRIO AO DR. RAIMUNDO DE SOUSA FREITAS 4.166,11 D 176.081,64 C
20/04/2010 302259 CHEQ Nº 302259 COMP – ISS PAGO PELA APMP EM RAZÃO DO BUFFET DA FESTA DE POSSE – ROSANGELA GOMES DE SOUSA 255,00 D 175.826,64 C
20/04/2010 302261 CHEQ Nº 302261 COMP – 50% DO CANTOR FESTA – LEONARDO LUTHIENE DIAS LEITE 600,00 D 175.226,64 C
20/04/2010 302267 CHEQ Nº 302267 COMP – MAKRO ATACADISTA – GELAGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE 812,00 D 174.414,64 C
20/04/2010 302272 CHEQ Nº 302272 COMP – ANTÔNIO VLADIMIR ALVES DE SOUSA – FORNECIMENTO DE DRINKS FESTA DA POSSE 600,00 D 173.814,64 C
22/04/2010 302274 CHEQUE Nº 302274 - SALÁRIO DA AMANDA 938,40 D 172.876,24 C
23/04/2010 000000 DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS 39.934,74 C 212.810,98 C
23/04/2010 000000 DEP.DINHEIRO.- MÚTUO ASSOCIATIVO DOS INATIVOS 19.382,54 C 232.193,52 C
23/04/2010 302199 CHEQ Nº 302199 COMP – FEITOSA E ASSOCIADOS - CONTADOR 1.275,00 D 230.918,52 C
23/04/2010 302252 CHEQ Nº 302252 COMP – PAGAMENTO PRECATÓRIO A Dr.ª LÚCIA ROCHA CAVALCANTI MACEDO 5.802,50 D 225.116,02 C
23/04/2010 302252 PREDEP CHQ Nº 302252 6,38 D 225.109,64 C
26/04/2010 302276 CHEQUE Nº 302276 - SALÁRIO DO AGRIPINO 703,80 D 224.405,84 C
26/04/2010 302277 CHEQUE Nº 302277 – SALÁRIO DA NEGUINHA LUÍS CORREIA 938,40 D 223.467,44 C
26/04/2010 302278 CHEQUE Nº 302278 – AJUDA DE CUSTO EDUARDO CHARLES (FILHO DA NEGUINHA) 510,00 D 222.957,44 C
26/04/2010 302279 CHEQUE Nº 302279 – DIÁRIAS DE PEDREIRO AGRIPINO NUNES ARAÚJO 90,00 D 222.867,44 C
26/04/2010 302284 CHEQUE Nº 302284 – SUBSÍDIO NÍVIA ARRENDAMENTO BAR SEDE SOCIAL 1.530,00 D 221.337,44 C
26/04/2010 302285 CHEQUE Nº 302285 – NIVIA RICHELE - PAGAMENTOS DE VALES DE ASSOCIADOS JUNTO AO BAR DA SEDE SOCIAL (23 A 25/04/10) 736,34 D 220.601,10 C
26/04/2010 302286 CHEQUE Nº 302286 – SALÁRIO DO JÚLIO 523,68 D 220.077,42 C
26/04/2010 302288 CHEQUE Nº 302288 – PUBLICAÇÃO DE NOTA MEIO NORTE 867,00 D 219.210,42 C
26/04/2010 302290 CHEQUE Nº 302290 – CONAMP CONTRIBUIÇÃO 2.404,48 D 216.805,94 C
26/04/2010 302291 CHEQUE Nº 302291 – MARCIEL SILVA ARAÚJO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINA 510,00 D 216.295,94 C
26/04/2010 302273 CHEQ Nº 302273 COMP - SALÁRIO DO MARCOS 1.461,91 D 214.834,03 C
26/04/2010 302281 CHEQ Nº 302281 COMP – PAGAMENTO MÚTUO ASSOCOATIVO – DR. RAIMUNDO DO VALE ARAÚJO 23.759,68 D 191.074,35 C
26/04/2010 302281 PREDEP CHQ Nº 302281 26,13 D 191.048,22 C
26/04/2010 302289 CHEQ Nº 302289 COMP - PAGAMENTO MÚTUO ASSOCOATIVO – DR. PERCILIANO TAVARES DA MOTA 17.873,10 D 173.175,12 C
26/04/2010 302289 PREDEP CHQ Nº 302289 19,66 D 173.155,46 C
26/04/2010 901525 COV DB AUT 34,90 D 173.120,56 C
26/04/2010 000034 MANUTENÇÃO CONTA 15,00 D 173.105,56 C
28/04/2010 004025 DEPÓSITO DINHEIRO 180.638,82 C 353.744,38 C
28/04/2010 000001 CRED. AUTOR – REPASSE APMP ATIVOS 40.655,32 C 394.399,70 C
28/04/2010 000029 CRED. AUTOR – REPASSE APMP INATIVOS 14.634,69 C 409.034,39 C
28/04/2010 302282 CHEQUE Nº 302282 - PAGAMENTO MÚTUO ASSOCOATIVO – DR. JOSÉ HAMILTON BEZERRA LIMA 17.954,50 D 391.079,89 C
28/04/2010 302287 CHEQUE Nº 302287 COMP – TONNER SHARP IMPRESSORA 52,00 D 391.027,89 C
28/04/2010 302292 CHEQ Nº 302292 COMP – JLM DE ALMEIDA – TRANSPORTE DOS ARTISTAS DA FESTA DA POSSE 200,00 D 390.827,89 C
28/04/2010 302300 CHEQ Nº 302300 COMP – TÉCNICO DE FUTEBOL 435,75 D 390.392,14 C
29/04/2010 302293 CHEQ Nº 302293 COMP – MOTORAGUA – PRODUTOS PARA PISCINA (CLORO, ALGICIDA E RH MOLIS) 250,00 D 390.142,14 C
29/04/2010 302301 CHEQ Nº 302301 COMP – ELETRICA GERADORES - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA 1.000,00 D 389.142,14 C
29/04/2010 037329 CX PROGRAM 2.457,03 D 386.685,11 C
30/04/2010 302280 CHEQ Nº 302280 COMP – PAGAMETNO DE PRECATÓRIO A DARCI DA SILVA LINS 6.707,37 D 379.977,74 C
30/04/2010 302280 PREDEP CHQ Nº 302280 7,37 D 379.970,37 C