PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2010
Extrato por período
Cliente: | ASSOCIACAO PIAUIENSE DO MINISTER |
Conta: | Omitida por questão de segurança |
Data: | 20/06/2010 - 15:30 |
Extrato
Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 379.970,37 C | |
03/05/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 144.854,24 D | 235.116,13 C |
03/05/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 1,54 D | 235.114,59 C |
04/05/2010 | 000000 | DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS | 83,00 C | 235.197,59 C |
04/05/2010 | 302296 | CHEQUE Nº 302296 PGT. FGTS CONF. GRF 04/2010 | 393,72 D | 234.803,87 C |
04/05/2010 | 302297 | CHEQ Nº 302297 PGT. DARF REF. PIS SOBRE FOLHA 04/2010 | 49,76 D | 234.754,11 C |
04/05/2010 | 302298 | CHEQ Nº 302298 PGT. GPS REF. 04/2010 | 1.657,38 D | 233.096,73 C |
04/05/2010 | 302305 | CHEQUE Nº 302305 | 457,05 D | 232.639,68 C |
04/05/2010 | 302320 | CHEQUE Nº 302320 PGT. SETUT REF. 05/2010 | 315,00 D | 232.324,68 C |
04/05/2010 | 302299 | CHEQUE Nº 302299 - | 510,00 D | 231.814,68 C |
05/05/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 233,19 D | 231.581,49 C |
06/05/2010 | 000000 | DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS | 2.085,00 C | 233.666,49 C |
06/05/2010 | 000000 | DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS | 1.531,00 C | 235.197,49 C |
06/05/2010 | 000000 | DEP CH 24H | 695,00 C | 235.892,49 C |
06/05/2010 | 000000 | DEP CH 48H | 278,00 C | 236.170,49 C |
06/05/2010 | 000000 | DEP CH 24H | 695,00 C | 236.865,49 C |
06/05/2010 | 000000 | DEP CH 48H | 278,00 C | 237.143,49 C |
06/05/2010 | 302306 | CHEQ Nº 302306 PGT. REF. DEPESA TELEFONE CONF. FATURA | 1.713,22 D | 235.430,27 C |
06/05/2010 | 302313 | CHEQ Nº 302313 PAGAMENTO PRECATÓRIO A ELVIRA O. C. BELLEZA DO NASCIMENTO | 1.405,68 D | 234.024,59 C |
06/05/2010 | 302315 | CHEQ Nº 302315 PAGAMENTO PRECATÓRIO A CLOTILDES COSTA CARVALHO | 1.256,64 D | 232.767,95 C |
06/05/2010 | 302323 | CHEQ Nº 302323 PGT. CEPISA CONF. FATURA REF. 04/2010 | 3.532,25 D | 229.235,70 C |
06/05/2010 | 302303 | CHEQUE Nº 302303 PAGAMENTO A FINESS BUFFET FESTAS LTDA CONF. NF Nº 031 | 1.500,00 D | 227.735,70 C |
07/05/2010 | 302247 | CHEQ Nº 302247 COMP PRECATÓRIO Dr.ª CLOTILDES COSTA CARVALHO | 3.260,16 D | 224.475,54 C |
07/05/2010 | 302310 | CHEQ Nº 302310 COMP PRECATÓRIO A MARIA YARA FERREIRA MARANHÃO | 1.321,80 D | 223.153,74 C |
07/05/2010 | 302250 | CHEQ Nº 302250 COMP PRECATÓRIO A ANTONIO LUIZ MEDEIROS DE ALMEIDA | 1.852,86 D | 221.300,88 C |
07/05/2010 | 302312 | CHEQ Nº 302312 COMP PRECATÓRIO A DARCI DA SILVA LINS | 1.630,00 D | 219.670,88 C |
07/05/2010 | 302317 | CHEQ Nº 302317 COMP PRECATÓRIO A ANTONIO LUIZ MEDEIROS DE ALMEIDA | 714,19 D | 218.956,69 C |
07/05/2010 | 302322 | CHEQ Nº 302322 COMP PRECATÓRIO A ROSIMAR LEITE CARNEIRO | 1.685,18 D | 217.271,51 C |
10/05/2010 | 302309 | CHEQ Nº 302309 COMP PRECATÓRIO A RAIMUNDO DE SOUSA FREITAS | 1.012,98 D | 216.258,53 C |
10/05/2010 | 302238 | CHEQUE Nº 302238 | 2.650,00 D | 213.608,53 C |
10/05/2010 | 302294 | CHEQ Nº 302294 | 71,80 D | 213.536,73 C |
10/05/2010 | 302304 | CHEQ Nº 302304 PGT. REF. ECT | 923,00 D | 212.613,73 C |
11/05/2010 | 302332 | CHEQ Nº 302332 PRECATÓRIO A NIVIA RICHELE SOUSA NASCIMENTO | 1.071,90 D | 211.541,83 C |
11/05/2010 | 302260 | CHEQUE Nº 302260 PGT. A FAVORITO EMPREENDIMENTOS LTDA | 376,70 D | 211.165,13 C |
11/05/2010 | 302311 | CHEQ Nº 302311 COMP PRECATÓRIO A LUCIA ROCHA CAVALCANTE MACEDO | 1.410,86 D | 209.754,27 C |
11/05/2010 | 302326 | CHEQ Nº 302326 PG AO DR. FLÁVIO TEIXEIRA REF. A DESP. DIV. EM ANEXO | 1.865,02 D | 207.889,25 C |
12/05/2010 | 302324 | CHEQ Nº 302324 PGT A TEL HIGIENE LTDA CONF. NF. Nº 78 | 85,00 D | 207.804,25 C |
12/05/2010 | 302321 | CHEQ Nº 302321 PG A LINDON MARCOS REF. A DESP. CART. E ESTACIONAMENTO CONF. RECIBOS | 115,99 D | 207.688,26 C |
13/05/2010 | 302334 | CHEQ Nº 302334 PGT. A DEPOSITO NOVO JOCKEY REF. COMPRA MAT. DE CONSTRUÇÃO CONF. NF. Nº 358 | 418,50 D | 207.269,76 C |
13/05/2010 | 037329 | CX PROGRAM. | 5.560,00 D | 201.709,76 C |
17/05/2010 | 302327 | CHEQUE Nº 302327 PGT. A NIVIA RICHELE SOUSA NASCIMENTO | 754,60 D | 200.955,16 C |
17/05/2010 | 302251 | CHEQ Nº 302251 COMP PRECATÓRIO A ELSIMAR MARCELO DE CARVALHO | 2.986,34 C | 197.968,82 C |
17/05/2010 | 302314 | CHEQ Nº 302314 COMP PRECATÓRIO A ELSIMAR MARCELO DE CARVALHO | 1.151,10 C | 196.817,72 C |
17/05/2010 | 037329 | TAR. TX. PRG. | 3,08 D | 196.814,64 C |
18/05/2010 | 302335 | CHEQ Nº 302335 PGT. SETUT REF. 05/2010 | 228,00 D | 196.586,64 C |
18/05/2010 | 302333 | CHEQ. Nº 302333 PGT. FLORICULTURA LI CONF. NF Nº 10589 | 350,00 D | 196.236,64 C |
20/05/2010 | 302254 | CHEQ Nº 302254 COMP PRECATÓRIO A LUIZ GONZAGA PESSA | 5.253,05 D | 190.983,59 C |
20/05/2010 | 302307 | CHEQ Nº 302307 COMP PRECATÓRIO A LUIZ GONZAGA PESSA | 1.277,27 D | 189.706,32 C |
20/05/2010 | 302265 | CHEQUE Nº 302265 | 166,05 D | 189.540,27 C |
20/05/2010 | 302316 | CHEQ Nº 302316 COMP PRECATÓRIO A ELINIL CURY LUSTOSA DE ARAÚJO | 1.306,96 D | 188.233,31 C |
21/05/2010 | 100000 | DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS | 150,00 C | 188.383,31 C |
21/05/2010 | 302328 | CHEQUE Nº 302328 PGT. A TEIXEIRA E LEITE LTDA CONF. NF Nº 33165 E 33076 | 201,00 D | 188.182,31 C |
24/05/2010 | 302337 | CHEQUE Nº 302337 PGT. AMANDA ARRAIS DE ARAÚJO | 938,40 D | 187.243,91 C |
24/05/2010 | 302338 | CHEQUE Nº 302338 PGT. A JÚLIO CÉSAR DA SILVA | 523,68 D | 186.720,23 C |
24/05/2010 | 302348 | CHEQUE Nº 302348 PGT. A NÍVIA RICHELE SOUSA NASCIMENTO REF. A VENDA DE BEBIDAS E COMIDAS | 1.036,00 D | 185.684,23 C |
25/05/2010 | 000029 | CREDITO AUTORIZADO | 16.100,22 C | 201.784,45 C |
25/05/2010 | 000029 | CREDITO AUTORIZADO | 13.708,80 C | 215.493,25 C |
25/05/2010 | 250101 | CREDITO AUTORIZADO | 37.013,76 C | 252.507,01 C |
25/05/2010 | 250101 | CREDITO AUTORIZADO | 36.796,29 C | 289.303,30 C |
25/05/2010 | 901525 | COV DB AUTORIZADO | 34,90 D | 289.268,40 C |
25/05/2010 | 000034 | MANUT CONTA | 15,00 D | 289.253,40 C |
26/05/2010 | 302641 | PGT. SERVIÇOS PRESTADOS SEDE CAMPESTRE A NIVIA RICHELE SOUSA NASCIMENTO | 1.530,00 D | 287.723,40 C |
26/05/2010 | 302678 | CHEQUE Nº 302678 - PAGAMENTO MÚTUO ASSOCOATIVO A DURVALINA PEREIRA DOS SANTOS | 17.090,00 D | 270.633,40 C |
26/05/2010 | 302340 | CHEQUE Nº 302340- PGT. LINDON MARCOS ALCANTARA DE ARAÚJO | 1.461,91 D | 269.171,49 C |
27/05/2010 | 302345 | CHEQUE Nº 302345 - PGT. A FRANCISCO DE ASSIS SOARES CONF. NF Nº 42189 | 265,00 D | 268.906,49 C |
27/05/2010 | 302347 | CHEQUE Nº 302347 - PGT. A AGRIPINO NUNES ARAÚJO | 828,00 D | 268.078,49 C |
27/05/2010 | 302679 | CHEQUE Nº 302649 - PGT. A MARCIEL SILVA ARAÚJO REF. A SERVIÇOS DE PORTEIRO E LIMPEZA | 510,00 D | 267.568,49 C |
27/05/2010 | 302330 | CHEQUE Nº 302330 PGT. A MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CONF. NF. Nº 416195 | 184,90 D | 267.383,59 C |
27/05/2010 | 302346 | CHEQUE Nº 302346 - PGT. A LUIZ EDUARDO VICENTE ALVES CONF. NF Nº 42223 | 453,90 D | 266.929,69 C |
28/05/2010 | 302339 | DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS | 938,40 D | 265.991,29 C |
28/05/2010 | 302343 | DEP.DINHEIRO. - MÚTUO ASSOCIATIVO DOS ATIVOS | 469,20 D | 265.522,09 C |
31/05/2010 | 302683 | CHEQ Nº 302683 - PGT. A NÍVIA RICHELE SOUSA NASCIMENTO REF. A VENDA DE BEBIDAS E COMIDAS | 700,70 D | 264.821,39 C |
31/05/2010 | 302680 | CHEQUE Nº 302680- PGT. A JOSÉ RIBAMAR DE SENA ROSA | 510,00 D | 264.311,39 C |