PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2010
Extrato por período
Cliente: | ASSOCIACAO PIAUIENSE DO MINISTER |
Conta: | Omitida por questão de segurança |
Data: | 30/08/2010 - 15:30 |
Extrato
Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 132.638,43 C | |
02/08/2010 | 002004 | DEP. DINH | 69,50 C | 132.707,93 C |
02/08/2010 | 302459 | CHEQUE Nº 302459 | 348,00 D | 132.359,93 C |
02/08/2010 | 302464 | CHEQUE Nº 302464 PGTO SETUT | 334,40 D | 132.025,53 C |
02/08/2010 | 302449 | CHEQUE Nº 302449 | 732,00 D | 131.293,53 C |
02/08/2010 | 302452 | CHEQUE Nº 302452 | 457,00 D | 130.836,53 C |
03/08/2010 | 302458 | CHEQUE Nº 302458 | 1.350,00 D | 129.486,53 C |
04/08/2010 | 000000 | DEP CH 48H | 100,00 D | 129.586,53 C |
04/08/2010 | 302460 | CHEQUE Nº 302460 | 295,00 D | 129.291,53 C |
04/08/2010 | 201100 | DEB LUZ | 2.047,69 D | 127.243,84 C |
05/08/2010 | 051002 | DEP D LOT | 100,00 D | 127.343,84 C |
05/08/2010 | 000000 | DEB. AUTOR.- PGT | 398,56 C | 126.945,28 C |
05/08/2010 | 302456 | CHEQUE Nº 302456 | 350,00 C | 126.595,28 C |
06/08/2010 | 302453 | CHEQUE Nº 302453 | 71,80 C | 126.523,48 C |
06/08/2010 | 302455 | CHEQUE Nº 302455 | 125,00 C | 126.398,48 C |
09/08/2010 | 070946 | DEP D LOT | 150,00 C | 126.548,48 C |
09/08/2010 | 302462 | CHEQUE Nº 302462 PGTO PIS S/ FOLHA 07/2010 |
47,07 C | 126.501,41 C |
09/08/2010 | 302468 | CHEQUE Nº 302468 PGTO ANTONIO R. DE MOURA | 115,80 D | 126.385,61 C |
09/08/2010 | 302469 | CHEQUE Nº 302469 PGTO GPS 07/2010 | 1.687,64 D | 124.697,97 C |
09/08/2010 | 302475 | CHEQUE Nº 302475 | 1.053,12 D | 124.644,85 C |
09/08/2010 | 000000 | DEB AUTOR | 1.951,00 D | 121.693,11 C |
09/08/2010 | 302471 | CHEQUE Nº 302471 PGTO MIRACEU TURISMO LTDA CONF. RECIBO | 1.459,74 D | 120.234,11 C |
09/08/2010 | 302473 | CHEQUE Nº 302473 PGTO MIRACEU TURISMO LTDA CONF. RECIBO | 583,04 D | 119.651,07 C |
09/08/2010 | 302474 | CHEQUE Nº 302474 PGTO MIRACEU TURISMO LTDA CONF. RECIBO | 100,00 D | 119.551,07 C |
09/08/2010 | 302477 | CHEQUE Nº 302477 PGTO A CONFEITOS BUFFET LTDA MEE CONF. NF Nº 00102 | 2.500,00 D | 117.051,07 C |
10/08/2010 | 000000 | DEB. AUTOR. | 397,30 D | 116.653,77 C |
10/08/2010 | 201100 | DEB LUZ | 1.427,76 D | 115.226,01 C |
10/08/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 480,00 D | 114.746,01 C |
10/08/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 393,00 D | 114.353,01 C |
11/08/2010 | 302465 | CHEQUE Nº 302465 PGTO A FRANCINEIDE DE S. SILVA | 708,64 D | 113.644,37 C |
11/08/2010 | 302466 | CHEQUE Nº 302466 PGTO A PAULO R. P. REBOUÇAS | 112,50 D | 113.531,87 C |
11/08/2010 | 302467 | CHEQUE Nº 302467 PGTO A DEBORA G. A. ARAGAO GOMES | 1.497,60 D | 112.034,27 C |
11/08/2010 | 302472 | CHEQUE Nº 302472 PGTO A DANILO C. RAMOS HENRIQUE | 211,97 D | 111.822,30 C |
11/08/2010 | 302478 | CHEQUE Nº 302478 PGTO A VANDO DA S. MARQUES | 1.087,68 D | 110.734,62 C |
12/08/2010 | 000000 | DEB. AUTOR. | 12,00 D | 110.722,62 C |
12/08/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 500,00 D | 110.222,62 C |
12/08/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 9,34 D | 110.213,28 C |
13/08/2010 | 007589 | TRX ELETR | 150,00 C | 110.363,28 C |
13/08/2010 | 041421 | TRX ELETR | 100,00 C | 110.463,28 C |
13/08/2010 | 302457 | CHEQUE Nº 302457 | 1.275,00 D | 109.188,28 C |
13/08/2010 | 302668 | CHEQUE Nº 302668 - PGTO A G G BARROS CONF. NF Nº 17 | 400,00 D | 108.788,28 C |
16/08/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 1,54 D | 108.786,74 C |
17/08/2010 | 171124 | DEP D LOT | 152,90 C | 108.939,64 C |
17/08/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 4.013,62 D | 104.926,02 C |
19/08/2010 | 002004 | DEP. DINH. | 764,50 C | 105.690,52 C |
19/08/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 9,34 D | 105.681,18 C |
20/08/2010 | 001607 | DEP. DINH. | 305,80 C | 105.986,98 C |
20/08/2010 | 170750 | TRX CT INV | 45.000,00 D | 60.986,98 C |
20/08/2010 | 302451 | CHEQUE Nº 302451 | 1.500,00 D | 59.486,98 C |
23/08/2010 | 000029 | CRED. AUTOR | 16.440,68 C | 75.927,66 C |
23/08/2010 | 000029 | CRED. AUTOR | 13.251,84 C | 89.179,50 C |
23/08/2010 | 302480 | CHEQUE Nº 302480 PGTO A FLAVIA GOMES C. DE CASTRO | 520,00 D | 88.659,50 C |
23/08/2010 | 302483 | CHEQUE Nº 302483 PGTO A MOTORAGUA LTDA CONF. NF Nº 11501 | 514,00 D | 88.145,50 C |
24/08/2010 | 250101 | CRED. AUTOR | 37.013,76 C | 125.159,26 C |
24/08/2010 | 250101 | CRED. AUTOR | 37.574,38 C | 162.733,64 C |
25/08/2010 | 103958 | DEP. DINH. | 150,00 C | 162.883,64 C |
25/08/2010 | 302488 | CHEQUE Nº 302488 PGTO O DIA RADIO E TELEV DO PIAUI LTDA CONF. NF Nº 2400 | 112,00 D | 162.771,64 C |
25/08/2010 | 302495 | CHEQUE Nº 302495 PGTO A AMANDA ARRAIS DE ARAUJO CONF. RECIBO | 500,00 D | 162.271,64 C |
25/08/2010 | 302500 | CHEQUE Nº 302500 | 416,00 D | 161.855,64 C |
25/08/2010 | 302502 | CHEQUE Nº 302502 | 1.461,91 D | 160.393,73 C |
25/08/2010 | 302670 | CHEQUE Nº 302670 | 70,00 D | 160.323,73 C |
25/08/2010 | 102700 | DEB AGUA | 143,12 D | 160.180,61 C |
25/08/2010 | 901525 | COV DB AUT | 34,90 D | 160.145,71 C |
25/08/2010 | 000034 | MANUT CTA | 15,00 D | 160.130,71 C |
26/08/2010 | 302486 | CHEQUE Nº 302486 PGTO O DIA RADIO E TELEV DO PIAUI LTDA CONF. Nº 02399 | 340,00 D | 159.790,71 C |
26/08/2010 | 302387 | CHEQUE Nº 302487 PGTO O DIA RADIO E TELEV DO PIAUI LTDA CONF. Nº 02422 | 340,00 D | 159.450,71 C |
26/08/2010 | 302489 | CHEQUE Nº 302489 | 2.176,00 D | 157.274,71 C |
26/08/2010 | 302494 | CHEQUE Nº 302494 | 1.920,00 D | 155.354,71 C |
26/08/2010 | 302497 | CHEQUE Nº 302497 PGTO A MARCIEL S. ARAUJO | 544,68 D | 154.810,03 C |
26/08/2010 | 302498 | CHEQUE Nº 302498 | 534,00 D | 154.276,03 C |
26/08/2010 | 302493 | CHEQUE Nº 302493 PGTO MARIA ODETE SOARES | 18.101,16 D | 136.174,87 C |
26/08/2010 | 302493 | PREDEP CHQ | 19,91 D | 136.154,96 C |
26/08/2010 | 302501 | CHEQUE Nº 302501 | 510,00 D | 135.644,96 C |
27/08/2010 | 302479 | CHEQUE Nº 302479 PGTO LAYS GRAZYELLE S. NASCIMENTO CONF. NFS Nº 55455 | 125,00 D | 135.519,96 C |
27/08/2010 | 302490 | CHEQUE Nº 302490 | 18.462,50 D | 117.057,46 C |
27/08/2010 | 302490 | PREDEP CHQ | 20,30 D | 117.037,16 C |
27/08/2010 | 302491 | CHEQUE Nº 302491 PGTO JEROMILDO RODRIGUES ALVES | 17.451,14 D | 99.586,02 C |
27/08/2010 | 302491 | CHEQUE Nº 302491 | 19,19 D | 99.566,83 C |
27/08/2010 | 302496 | CHEQUE Nº 302496 PGTO A GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA CONF. NF Nº 18700 | 300,00 D | 99.266,83 C |
30/08/2010 | 002823 | DEP. DINH. | 200,00 C | 99.466,83 C |
30/08/2010 | 301428 | DEP D LOT | 150,00 C | 99.616,83 C |
30/08/2010 | 302509 | CHEQUE Nº 302509 PGT A FRANCISCO JOSE G. DOS SANTOS | 50,00 D | 99.566,83 C |
30/08/2010 | 302485 | CHEQUE Nº 302485 PGTO A JORNAL MEIO NORTE CONF. RECIBO | 200,00 D | 99.366,83 C |
30/08/2010 | 302499 | CHEQUE Nº 302499 PGTO A GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA CONF. NF Nº 18673 | 100,00 D | 99.266,83 C |
30/08/2010 | 302506 | CHEQUE Nº 302506 PGTO A JOSE DE ARIMATEIA O. FILHO | 650,00 D | 99.616,83 C |
30/08/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 6.426,91 D | 92.189,92 C |
30/08/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 934,40 D | 91.255,52 C |
31/08/2010 | 311543 | DEP D LOT | 150,00 C | 91.405,52 C |
31/08/2010 | 302516 | CHEQUE Nº 302516 | 1.000,00 D | 90.405,52 C |
31/08/2010 | 302481 | CHEQUE Nº 302481 PGTO HERBERT BARROS LIARTH | 90,00 D | 90.315,52 C |
31/08/2010 | 302504 | CHEQUE Nº 302504 PGTO A FEITOSA E ASSOCIADOS CONSULT E AUD INDEP S/C CONF. NF Nº 769 | 1.275,00 D | 89.040,52 C |