PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2010
Extrato por período
Cliente: | ASSOCIACAO PIAUIENSE DO MINISTER |
Conta: | Omitida por questão de segurança |
Data: | 30/09/2010 - 15:30 |
Extrato
Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 89.040,52 C | |
01/09/2010 | 010844 | DEP D LOT | 152,90 C | 89.193,42 C |
01/09/2010 | 302505 | CHEQUE Nº 302505 | 240,00 D | 88.953,42 C |
01/09/2010 | 300700 | DEB TELEF | 213,72 D | 88.739,70 C |
01/09/2010 | 300700 | DEB TELEF | 495,88 D | 88.243,82 C |
01/09/2010 | 300700 | DEB TELEF | 117,06 D | 88.126,76 C |
02/09/2010 | 302484 | CHEQUE Nº 302484 | 242,75 D | 87.884,01 C |
02/09/2010 | 302503 | CHEQUE Nº 302503 | 510,00 D | 87.374,01 C |
02/09/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 9,29 D | 87.364,72 C |
03/09/2010 | 302515 | CHEQUE Nº 302515 | 400,00 D | 86.964,72 C |
03/09/2010 | 302519 | CHEQUE Nº 302519 PGTO A VERONICA MARIA E. A. FREIRE | 200,00 D | 86.764,72 C |
03/09/2010 | 201100 | DEB LUZ | 2.636,32 D | 84.128,40 C |
03/09/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 239,50 D | 83.888,90 C |
06/09/2010 | 302671 | CHEQUE Nº 302671 | 20,00 D | 83.868,90 C |
06/09/2010 | 302671 | TAR CH INF | 0,50 D | 83.868,40 C |
08/09/2010 | 302520 | CHEQUE Nº 302520 | 1.898,00 D | 81.970,40 C |
08/09/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 4,67 D | 81.965,73 C |
09/09/2010 | 201100 | DEB LUZ | 1.906,82 D | 80.058,91 C |
10/09/2010 | 100816 | DEP D LOT | 450,00 C | 80.508,91 C |
10/09/2010 | 011012 | TRX CT INV | 15.000,00 D | 65.508,91 C |
13/09/2010 | 302526 | CHEQUE Nº 302526 PGTO A NIVIA MICHELE S. NASCIMENTO | 3.060,00 D | 62.448,91 C |
13/09/2010 | 302524 | CHEQUE Nº 302524 | 1.000,00 D | 61.448,91 C |
14/09/2010 | 302521 | CHEQUE Nº 302521 PGTO A IOLANDA DE A. DUARTE | 640,00 D | 60.808,91 C |
14/09/2010 | 302523 | CHEQUE Nº 302523 PGTO A HLB AUDILINK & CIA. AUDITORES CONF. NF Nº 026477 | 1.477,50 D | 59.331,41 C |
15/09/2010 | 000029 | DEB. AUTOR. | 940,73 D | 58.390,68 C |
15/09/2010 | 302517 | CHEQUE Nº 302517 | 800,00 D | 57.590,68 C |
15/09/2010 | 302518 | CHEQUE Nº 302518 | 2.100,00 D | 55.490,68 C |
15/09/2010 | 102700 | DEB AGUA | 344,55 D | 55.146,13 C |
16/09/2010 | 002004 | DEB. DINH. | 764,50 C | 55.910,63 C |
16/09/2010 | 302507 | CHEQUE Nº 302507 | 50,00 D | 55.860,63 C |
16/09/2010 | 302525 | CHEQUE Nº 302525 PGTO R N DA ROCHA JUNIOR INDUSTRIA CONFECÇAO CONF. NF Nº 75 | 1.000,00 D | 54.860,63 C |
16/09/2010 | 302669 | CHEQUE Nº 302669 PGTO A DESTAQUE COMUNICAÇAO VISUAL CONF. NF Nº 04327 | 460,00 D | 54.400,63 C |
17/09/2010 | 302508 | CHEQUE Nº 302508 | 50,00 D | 54.350,63 C |
17/09/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 2.536,12 D | 51.814,51 C |
20/09/2010 | 001607 | DEP. DINH. | 305,80 C | 52.120,31 C |
20/09/2010 | 000001 | CRED. AUTOR. | 13.480,32 C | 65.600,63 C |
20/09/2010 | 000000 | DEB. AUTOR. | 2.118,14 D | 63.482,49 C |
20/09/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 3.273,97 D | 60.208,52 C |
21/09/2010 | 000001 | CRED. AUTOR. | 16.555,78 C | 76.764,30 C |
21/09/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 4,67 D | 76.759,63 C |
22/09/2010 | 250101 | CRED. AUTOR. | 36.556,80 C | 113.316,43 C |
22/09/2010 | 250101 | CRED. AUTOR. | 37.837,40 C | 151.153,83 C |
22/09/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 14,01 D | 151.139,82 C |
23/09/2010 | 302532 | CHEQUE Nº 302532 PGTO O DIA AGENCIA LTDA CONF. NF Nº 03862 | 71,80 D | 151.068,02 C |
24/09/2010 | 302534 | CHEQUE Nº 302534 | 416,00 D | 150.652,02 C |
24/09/2010 | 302538 | CHEQUE Nº 302538 | 602,00 D | 150.050,02 C |
24/09/2010 | 302541 | CHEQUE Nº 302541 | 828,00 C | 149.222,02 C |
24/09/2010 | 302539 | CHEQUE Nº 302539 | 1.461,91 D | 147.760,11 C |
24/09/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 600,00 D | 147.160,11 C |
27/09/2010 | 302545 | CHEQUE Nº 302545 | 18.227,88 D | 128.932,23 C |
27/09/2010 | 302545 | PREDEP CHQ | 20,05 D | 128.912,18 C |
27/09/2010 | 302546 | CHEQUE Nº 302546 PGTO A BIOCLIMATICA COM E SERV LTDA CONF. NF Nº 219 | 380,00 D | 128.532,18 C |
27/09/2010 | 302547 | CHEQUE Nº 302547 | 17.573,60 D | 110.958,58 C |
27/09/2010 | 302547 | PREDEP CHQ | 19,33 D | 110.939,25 C |
27/09/2010 | 102700 | DEB AGUA | 165,36 D | 110.773,89 C |
27/09/2010 | 901525 | COV DB AUT | 34,90 D | 110.738,99 C |
27/09/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 4.564,52 D | 106.174,47 C |
27/09/2010 | 037329 | CX PROGRAM | 844,40 D | 105.330,07 C |
27/09/2010 | 000034 | MANUT CTA | 15,00 D | 105.315,07 C |
28/09/2010 | 302482 | CHEQUE Nº 302482 PGTO A METROPOLITAN HOTEL LTDA | 920,00 D | 104.395,07 C |
28/09/2010 | 302528 | CHEQUE Nº 302528 | 41,20 D | 104.353,87 C |
28/09/2010 | 302536 | CHEQUE Nº 302536 | 938,40 D | 103.415,47 C |
28/09/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 4,67 D | 103.410,80 C |
29/09/2010 | 302529 | CHEQUE Nº 302529 PGTO A MIRACEU TURISMO LTDA | 776,02 D | 102.634,78 C |
29/09/2010 | 302543 | CHEQUE Nº 302543 PGTO A JULIANA MARTINS C. NOLETO | 18.591,70 D | 84.043,08 C |
29/09/2010 | 302543 | PREDEPCHQ | 20,45 D | 84.022,63 C |
29/09/2010 | 037329 | TAR CX PRG | 10,83 D | 84.011,80 C |
30/09/2010 | 302535 | CHEQUE Nº 302535 | 510,00 D | 83.501,80 C |