Associação Piauiense
do Ministério Público

Prestação de Contas Mês 09

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2010
Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO PIAUIENSE DO MINISTER
Conta: Omitida por questão de segurança
Data: 30/09/2010 - 15:30

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 89.040,52 C
01/09/2010 010844 DEP D LOT 152,90 C 89.193,42 C
01/09/2010 302505 CHEQUE Nº 302505 240,00 D 88.953,42 C
01/09/2010 300700 DEB TELEF 213,72 D 88.739,70 C
01/09/2010 300700 DEB TELEF 495,88 D 88.243,82 C
01/09/2010 300700 DEB TELEF 117,06 D 88.126,76 C
02/09/2010 302484 CHEQUE Nº 302484 242,75 D 87.884,01 C
02/09/2010 302503 CHEQUE Nº 302503 510,00 D 87.374,01 C
02/09/2010 037329 TAR CX PRG 9,29 D 87.364,72 C
03/09/2010 302515 CHEQUE Nº 302515 400,00 D 86.964,72 C
03/09/2010 302519 CHEQUE Nº 302519 – PGTO A VERONICA MARIA E. A. FREIRE 200,00 D 86.764,72 C
03/09/2010 201100 DEB LUZ 2.636,32 D 84.128,40 C
03/09/2010 037329 CX PROGRAM 239,50 D 83.888,90 C
06/09/2010 302671 CHEQUE Nº 302671 20,00 D 83.868,90 C
06/09/2010 302671 TAR CH INF 0,50 D 83.868,40 C
08/09/2010 302520 CHEQUE Nº 302520 1.898,00 D 81.970,40 C
08/09/2010 037329 TAR CX PRG 4,67 D 81.965,73 C
09/09/2010 201100 DEB LUZ 1.906,82 D 80.058,91 C
10/09/2010 100816 DEP D LOT 450,00 C 80.508,91 C
10/09/2010 011012 TRX CT INV 15.000,00 D 65.508,91 C
13/09/2010 302526 CHEQUE Nº 302526 – PGTO A NIVIA MICHELE S. NASCIMENTO 3.060,00 D 62.448,91 C
13/09/2010 302524 CHEQUE Nº 302524 1.000,00 D 61.448,91 C
14/09/2010 302521 CHEQUE Nº 302521 – PGTO A IOLANDA DE A. DUARTE 640,00 D 60.808,91 C
14/09/2010 302523 CHEQUE Nº 302523 – PGTO A HLB AUDILINK & CIA. AUDITORES CONF. NF Nº 026477 1.477,50 D 59.331,41 C
15/09/2010 000029 DEB. AUTOR. 940,73 D 58.390,68 C
15/09/2010 302517 CHEQUE Nº 302517 800,00 D 57.590,68 C
15/09/2010 302518 CHEQUE Nº 302518 2.100,00 D 55.490,68 C
15/09/2010 102700 DEB AGUA 344,55 D 55.146,13 C
16/09/2010 002004 DEB. DINH. 764,50 C 55.910,63 C
16/09/2010 302507 CHEQUE Nº 302507 50,00 D 55.860,63 C
16/09/2010 302525 CHEQUE Nº 302525 – PGTO R N DA ROCHA JUNIOR INDUSTRIA CONFECÇAO CONF. NF Nº 75 1.000,00 D 54.860,63 C
16/09/2010 302669 CHEQUE Nº 302669 – PGTO A DESTAQUE COMUNICAÇAO VISUAL CONF. NF Nº 04327 460,00 D 54.400,63 C
17/09/2010 302508 CHEQUE Nº 302508 50,00 D 54.350,63 C
17/09/2010 037329 CX PROGRAM 2.536,12 D 51.814,51 C
20/09/2010 001607 DEP. DINH. 305,80 C 52.120,31 C
20/09/2010 000001 CRED. AUTOR. 13.480,32 C 65.600,63 C
20/09/2010 000000 DEB. AUTOR. 2.118,14 D 63.482,49 C
20/09/2010 037329 CX PROGRAM 3.273,97 D 60.208,52 C
21/09/2010 000001 CRED. AUTOR. 16.555,78 C 76.764,30 C
21/09/2010 037329 TAR CX PRG 4,67 D 76.759,63 C
22/09/2010 250101 CRED. AUTOR. 36.556,80 C 113.316,43 C
22/09/2010 250101 CRED. AUTOR. 37.837,40 C 151.153,83 C
22/09/2010 037329 TAR CX PRG 14,01 D 151.139,82 C
23/09/2010 302532 CHEQUE Nº 302532 – PGTO O DIA AGENCIA LTDA CONF. NF Nº 03862 71,80 D 151.068,02 C
24/09/2010 302534 CHEQUE Nº 302534 416,00 D 150.652,02 C
24/09/2010 302538 CHEQUE Nº 302538 602,00 D 150.050,02 C
24/09/2010 302541 CHEQUE Nº 302541 828,00 C 149.222,02 C
24/09/2010 302539 CHEQUE Nº 302539 1.461,91 D 147.760,11 C
24/09/2010 037329 CX PROGRAM 600,00 D 147.160,11 C
27/09/2010 302545 CHEQUE Nº 302545 18.227,88 D 128.932,23 C
27/09/2010 302545 PREDEP CHQ 20,05 D 128.912,18 C
27/09/2010 302546 CHEQUE Nº 302546 – PGTO A BIOCLIMATICA COM E SERV LTDA CONF. NF Nº 219 380,00 D 128.532,18 C
27/09/2010 302547 CHEQUE Nº 302547 17.573,60 D 110.958,58 C
27/09/2010 302547 PREDEP CHQ 19,33 D 110.939,25 C
27/09/2010 102700 DEB AGUA 165,36 D 110.773,89 C
27/09/2010 901525 COV DB AUT 34,90 D 110.738,99 C
27/09/2010 037329 CX PROGRAM 4.564,52 D 106.174,47 C
27/09/2010 037329 CX PROGRAM 844,40 D 105.330,07 C
27/09/2010 000034 MANUT CTA 15,00 D 105.315,07 C
28/09/2010 302482 CHEQUE Nº 302482 – PGTO A METROPOLITAN HOTEL LTDA 920,00 D 104.395,07 C
28/09/2010 302528 CHEQUE Nº 302528 41,20 D 104.353,87 C
28/09/2010 302536 CHEQUE Nº 302536 938,40 D 103.415,47 C
28/09/2010 037329 TAR CX PRG 4,67 D 103.410,80 C
29/09/2010 302529 CHEQUE Nº 302529 – PGTO A MIRACEU TURISMO LTDA 776,02 D 102.634,78 C
29/09/2010 302543 CHEQUE Nº 302543 – PGTO A JULIANA MARTINS C. NOLETO 18.591,70 D 84.043,08 C
29/09/2010 302543 PREDEPCHQ 20,45 D 84.022,63 C
29/09/2010 037329 TAR CX PRG 10,83 D 84.011,80 C
30/09/2010 302535 CHEQUE Nº 302535 510,00 D 83.501,80 C